為了強化內部控制管理,提高風險防范能力,近日,公司內部組織分批檢查各部門內控情況,招商部在內控小組檢查后,根據目前部門實際情況結合內控小組成員提出的問題,開展內部自檢自省討論會。
會中,秉著增強內部風險控制、提高業(yè)務能力的基本要求,招商部首先梳理了部門現(xiàn)行的制度、政策以及工作流程,逐條分析每個流程的操作規(guī)范,思考可能遺漏的的環(huán)節(jié),將新增的風險點列入工作流程中。此外,根據內控小組的意見,我們仍需加強對各項制度及工作流程、手續(xù)的落實工作,交接項目的手續(xù)辦理等方面的工作。
招商部通過此次自檢自查及公司內控小組的檢查,一方面更加熟悉了本部門的業(yè)務流程和操作規(guī)范;另一方面,增強了識別和控制業(yè)務上各種潛在風險的抵御能力,為規(guī)范部門日常工作奠定良好的基礎。
撰稿:吳磊